
老師我的賬面上應(yīng)交稅金~應(yīng)交進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一直在貸方有余額,這個要做平不
答: 你好,借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅費(fèi)轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
1.取得進(jìn)項稅票:借:原材料 100應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額 17貸:現(xiàn)金 117 2.轉(zhuǎn)出借:原材料 17 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 17要不要做以下這筆分錄呢?借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 17貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額 17
答: 您好,不要做。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
微微老師我已提交描述了,就是進(jìn)項認(rèn)證了,借庫存 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項稅額貸銀行,由于銷售額是免費(fèi)的不能抵扣,那么我要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呀?回答的是借庫存貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,不明白,要是這么做借應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項稅額怎么辦
答: 這個是抵減進(jìn)項稅額了,這個做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣部分了,合并就是借庫存商品? 貸銀行,就是把你之前做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出做庫存商品 下面,相當(dāng)你收到普通發(fā)票這樣


王雁鳴老師 解答
2017-06-17 00:36
王雁鳴老師 解答
2017-06-17 10:20