
老師我的賬面上應交稅金~應交進項稅額轉(zhuǎn)出一直在貸方有余額,這個要做平不
答: 你好,借應交稅費(進項稅費轉(zhuǎn)出) 貸應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 然后借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅
1.取得進項稅票:借:原材料 100應交稅金-進項稅額 17貸:現(xiàn)金 117 2.轉(zhuǎn)出借:原材料 17 貸:應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 17要不要做以下這筆分錄呢?借:應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 17貸:應交稅金-進項稅額 17
答: 您好,不要做。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
微微老師我已提交描述了,就是進項認證了,借庫存 應交稅費一進項稅額貸銀行,由于銷售額是免費的不能抵扣,那么我要做進項稅額轉(zhuǎn)出呀?回答的是借庫存貸進項稅轉(zhuǎn)出,不明白,要是這么做借應交稅費一進項稅額怎么辦
答: 這個是抵減進項稅額了,這個做進項稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣部分了,合并就是借庫存商品? 貸銀行,就是把你之前做進項稅額轉(zhuǎn)出做庫存商品 下面,相當你收到普通發(fā)票這樣

