我已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄可以是:借:應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額
會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師
于2017-11-16 16:27 發(fā)布 ??2872次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-11-16 16:27
您好!比如你是福利費(fèi)。借管理費(fèi)用-福利的 貸應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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您好!比如你是福利費(fèi)。借管理費(fèi)用-福利的 貸應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-11-16 16:27:41

您好,不要做。
2017-06-17 00:36:22

你好 ;按我寫的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我給你寫完整了。參考下? ?1.?借:生產(chǎn)成本-福利費(fèi)
應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款
2.轉(zhuǎn)出 :?
借:生產(chǎn)成本-福利費(fèi)
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
?3.結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-05-16 12:27:07

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35
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會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師 追問
2017-11-16 16:32
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