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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-01 11:18

您好
您可以在入賬的時候跟成本費用一起做
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出

路人甲X 追問

2019-07-01 11:21

老師 請問下那“進項稅額轉(zhuǎn)出”科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做呢

bamboo老師 解答

2019-07-01 11:23

月末的時候不需要結(jié)轉(zhuǎn) 可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

路人甲X 追問

2019-07-01 11:26

“進項稅額轉(zhuǎn)出”轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-01 11:26

是年末進項 銷項等應(yīng)交稅費三級明細科目對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

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您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好!進項大于銷項不用做賬務(wù)處理
2018-07-02 18:09:35
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