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送心意

董老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-04 10:45

您好,您的分錄是正確的

薛不憂 追問

2019-11-04 10:47

我看有的說是這樣
借:轉(zhuǎn)出未交
 貸:未交
        減免稅款

薛不憂 追問

2019-11-04 10:47

就是之前結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候不將減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)至未交

董老師 解答

2019-11-04 11:00

不需要,如果可以提前減免,您可以做第一次的分錄。如果是報(bào)稅之后才減免,需要先確認(rèn)所有的,然后減免稅款計(jì)入其他收益

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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
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