微微老師我已提交描述了,就是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,借庫存 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行,由于銷售額是免費(fèi)的不能抵扣,那么我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀?回答的是借庫存貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不明白,要是這么做借應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦
A會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操潘老師Q820952430
于2021-01-14 10:16 發(fā)布 ??737次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-01-14 10:24
這個(gè)是抵減進(jìn)項(xiàng)稅額了,這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣部分了,合并就是借庫存商品 貸銀行,就是把你之前做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做庫存商品 下面,相當(dāng)你收到普通發(fā)票這樣

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這個(gè)是抵減進(jìn)項(xiàng)稅額了,這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣部分了,合并就是借庫存商品? 貸銀行,就是把你之前做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做庫存商品 下面,相當(dāng)你收到普通發(fā)票這樣
2021-01-14 10:24:03

借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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