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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-01-15 14:39

借:原材料

貸:進項稅轉(zhuǎn)出

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2025-01-15 14:40

我這么寫民,資產(chǎn)負(fù)債表存貨出負(fù)數(shù)了,是正常的不,

家權(quán)老師 解答

2025-01-15 14:40

怎么會是負(fù)數(shù)?那個是增加存貨

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2025-01-15 14:45

借,原材料 
貸進項稅額轉(zhuǎn)出
貸現(xiàn)金
這么寫的 嗎

家權(quán)老師 解答

2025-01-15 14:49

你是還沒勾選直接做賬,不需要那樣做,直接不勾選抵扣就是
借,原材料
貸現(xiàn)金

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2025-01-15 14:50

當(dāng)時已經(jīng)做抵扣了,

家權(quán)老師 解答

2025-01-15 14:51

借,原材料
       增值稅-進項
貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
貸現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
您好,不要做。
2017-06-17 00:36:22
你好,進項轉(zhuǎn)出時計入成本費用科目,然后再地轉(zhuǎn)到未交增值稅的。
2016-11-30 13:01:35
你好,借應(yīng)交稅費(進項稅費轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-10-18 09:56:58
您好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項額抵減額。但是進項,銷項稅額也要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-07-12 13:38:32
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。
2021-12-29 14:04:57
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