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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-30 13:12

可是企業(yè)這邊怎么計入其他應(yīng)收款???

喵喵~醬 追問

2016-11-30 18:10

我知道了 可能是因為存貨管理不善造成的審批以后需要收的賠償款所以科目是會有其他應(yīng)收款 然后管理不善造成的待處理財產(chǎn)損益進項稅額要轉(zhuǎn)出的 所以這么做 我理解的對嗎?

喵喵~醬 追問

2016-12-01 12:08

謝謝老師

吳月柳 解答

2016-11-30 13:01

你好,進項轉(zhuǎn)出時計入成本費用科目,然后再地轉(zhuǎn)到未交增值稅的。

吳月柳 解答

2016-11-30 13:15

你要看這張專票當(dāng)時做的分錄是怎樣的,然后轉(zhuǎn)出才知道怎么轉(zhuǎn)。比如,借:管理費用  應(yīng)交稅費-進項稅額  貸:現(xiàn)金,那么轉(zhuǎn)出時,借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

吳月柳 解答

2016-11-30 18:13

是的

吳月柳 解答

2016-12-01 12:39

不客氣

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1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
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