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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-10-11 11:19

1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅

A 追問

2020-10-11 14:17

如果當月認證了有留底
1、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項稅額
     應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)
    貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額
是這樣嗎,
結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄要做嗎?

maize老師 解答

2020-10-11 14:22

是的,是的,是的,是的

A 追問

2020-10-11 14:32

結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅到了貸方表示留底的,摘要怎么寫

maize老師 解答

2020-10-11 14:36

不需要做了,進項稅額大于銷項稅額,借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項稅額
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額 做完這個不做別的了

A 追問

2020-10-11 14:41

你幫我看看,別人的解答

maize老師 解答

2020-10-11 14:54

轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方,表示留底不需要再做下面了

A 追問

2020-10-11 15:01

好的,知道了,謝謝

maize老師 解答

2020-10-11 15:12

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
可以的
2017-09-04 22:00:33
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