- 送心意
萱萱老師
職稱: 中級會計師
2021-06-06 15:33
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
借:主營成本(或xx資產(chǎn)、xx費用等科目)
貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
在年末,需要把進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額轉(zhuǎn)入"應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
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銷項加進項轉(zhuǎn)出等于進項加轉(zhuǎn)出未六增值稅
2017-01-07 13:43:42

這個是抵減進項稅額了,這個做進項稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣部分了,合并就是借庫存商品? 貸銀行,就是把你之前做進項稅額轉(zhuǎn)出做庫存商品 下面,相當你收到普通發(fā)票這樣
2021-01-14 10:24:03

進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
借:主營成本(或xx資產(chǎn)、xx費用等科目)
貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
在年末,需要把進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額轉(zhuǎn)入"應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
2021-06-06 15:33:46

你好!
對的。
2018-09-29 21:20:21

借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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