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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-07 13:57

老師,你能幫我看看系統(tǒng)的賬嗎?我現(xiàn)在對不上,謝謝

追問

2017-01-07 14:01

1-12月份的銷項是668205.6,總的進項稅額轉(zhuǎn)出265194.92,1-12月的進項796305.95,全年累計已交稅金是124820.48元,麻煩老師幫我看看

吳月柳 解答

2017-01-07 13:43

銷項加進項轉(zhuǎn)出等于進項加轉(zhuǎn)出未六增值稅

吳月柳 解答

2017-01-07 13:58

你把明細列出來

吳月柳 解答

2017-01-07 14:05

應交增值稅就這四個明細科目?你平時結(jié)轉(zhuǎn)怎么做的?相差一萬多

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相關(guān)問題討論
銷項加進項轉(zhuǎn)出等于進項加轉(zhuǎn)出未六增值稅
2017-01-07 13:43:42
這個是抵減進項稅額了,這個做進項稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣部分了,合并就是借庫存商品? 貸銀行,就是把你之前做進項稅額轉(zhuǎn)出做庫存商品 下面,相當你收到普通發(fā)票這樣
2021-01-14 10:24:03
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄 借:主營成本(或xx資產(chǎn)、xx費用等科目) 貸:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 在年末,需要把進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額轉(zhuǎn)入"應交稅費---應交增值稅(未交增值稅) 借:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費---應交增值稅(未交增值稅)
2021-06-06 15:33:46
你好! 對的。
2018-09-29 21:20:21
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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