老師你好,有個問題怎么也不明白,上個月暫估入賬原材料一筆, 借:原材料-暫估材料 100000, 貸,應(yīng)付賬款-暫估入賬 100000, 這個月開票發(fā)票,沖暫估原材料, 借:原材料-暫估入賬 -100000, 貸,應(yīng)付賬款-暫估入賬 -100000, 借:原材料-暫估入賬 100000 原材料-A材料 50000 應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 19500 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 169500 總感覺哪里是錯的,找不到問題,請老師幫忙解決
楓葉迎迎
于2020-04-23 17:44 發(fā)布 ??1889次瀏覽
- 送心意
蘑菇小姐姐
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-23 17:47
二級明細(xì)科目錯誤,直接原材料就可以,不用寫暫估入庫
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二級明細(xì)科目錯誤,直接原材料就可以,不用寫暫估入庫
2020-04-23 17:47:18

借 原材料
貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)付賬款
紅沖這個分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。
不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26

你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的
2019-04-13 15:50:46

你是問暫估的分錄怎么做合適吧
2019-07-26 10:02:02

你好,借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
暫估的時候不需要估計進(jìn)項(xiàng)稅額的
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-08-17 20:48:29
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