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送心意

蘑菇小姐姐

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-23 17:47

二級明細(xì)科目錯誤,直接原材料就可以,不用寫暫估入庫

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-23 17:48

你都沖完了,再拿著發(fā)票重新正常做分錄就可以了。

楓葉迎迎 追問

2020-04-23 17:49

老師哪個二級科目是錯的?

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-23 21:25

同學(xué),你的暫估入賬都沖減完了,最后一步,為什么又做一個原材料暫估入賬呢?

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-23 21:26

你把暫估入賬沖減完之后,直接做
原材料~A材料
進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)付賬款
就可以了。

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二級明細(xì)科目錯誤,直接原材料就可以,不用寫暫估入庫
2020-04-23 17:47:18
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的
2019-04-13 15:50:46
你是問暫估的分錄怎么做合適吧
2019-07-26 10:02:02
你好,借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 暫估的時候不需要估計進(jìn)項(xiàng)稅額的 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-08-17 20:48:29
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