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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2019-10-13 21:46

您好,稅額不用暫估,來發(fā)票時再處理;

業(yè)精于勤 追問

2019-10-13 21:50

為什么?怎么理解?

冉老師 解答

2019-10-13 21:51

您好,你增值稅納稅是根據(jù)發(fā)票,認(rèn)證的,增值稅按照實際發(fā)票繳納,沒有暫估一說;

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相關(guān)問題討論
您好,稅額不用暫估,來發(fā)票時再處理;
2019-10-13 21:46:23
之前是不是結(jié)轉(zhuǎn)到損益了,你可以做借原材料,貸應(yīng)付賬款,借利潤分配未分配利潤 貸原材料,這樣原材料平了
2020-07-15 10:25:55
你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
2019-01-04 18:51:57
您好 應(yīng)付賬款摘要欄可以寫 購買材料收到發(fā)票
2019-05-26 17:40:22
您好 應(yīng)付賬款摘要欄可以寫 購入材料 收到發(fā)票
2019-05-26 17:46:33
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