
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,確認(rèn)應(yīng)付賬款,做賬:借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 后面進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)提增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 材料退回,供應(yīng)商開了一張紅字發(fā)票過來 ,該怎么做賬?
答: 借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師上午好!供應(yīng)商開錯發(fā)票,把原來發(fā)票紅沖重開,不含稅金額不變請問這樣入賬:方法一:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 130 方法二:紅沖原來入賬借:原材料 -1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -130貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 -1130按新發(fā)票入賬借:原材料 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 130貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 1130
答: 第二種做法是正確的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請問企業(yè)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是首先都入賬,做一筆借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 然后本月認(rèn)證多少就再 借:應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額貸:
答: 同學(xué)你好。首先 收到發(fā)票認(rèn)證時是第一個分錄。如果是待認(rèn)證狀態(tài) 應(yīng)該把第一個分錄改成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。下面分錄相反


小白 追問
2020-04-29 14:47
樸老師 解答
2020-04-29 15:01
小白 追問
2020-04-29 15:42
樸老師 解答
2020-04-29 15:52
小白 追問
2020-04-29 15:55
樸老師 解答
2020-04-29 16:16
小白 追問
2020-04-29 16:28
樸老師 解答
2020-04-29 16:34