国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

李老師A

職稱中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師!

2019-12-11 11:59

借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
貸庫存商品負數(shù)

look 追問

2019-12-11 12:04

正確發(fā)票是不是在寫
借應收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應交稅費-增值稅-銷項稅額
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品

李老師A 解答

2019-12-11 12:12

您好,是的啊,分錄是對的啊

look 追問

2019-12-11 12:32

好的,謝謝老師

李老師A 解答

2019-12-11 12:39

您好,不用謝,麻煩給個好評,謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)
2019-12-11 11:59:47
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2020-03-16 22:30:33
借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,這個金額是六分。
2020-04-23 16:30:32
你好,是剩余部分不需要支付了嗎?
2019-05-14 10:38:28
匯算清繳前發(fā)票還沒到的 匯算申報時候做納稅調(diào)增處理即可
2018-04-13 10:01:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...