
老師,你好!我11月把發(fā)票金額開錯了……并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,12月開了紅票并開正確的發(fā)票,我要怎么做賬務(wù)處理?
答: 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)
老師,如果暫估成本金額與跨年后回來發(fā)票金額正好一致,需要做怎樣的賬務(wù)處理
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問開發(fā)成本發(fā)票多于付款金額,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,是剩余部分不需要支付了嗎?


look 追問
2019-12-11 12:04
李老師A 解答
2019-12-11 12:12
look 追問
2019-12-11 12:32
李老師A 解答
2019-12-11 12:39