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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-04 20:56

你好,整個(gè)過程是這樣處理 
暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

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2018-09-04 21:03

老師,上月暫估成本做了賬,同時(shí)也把工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了,本月拿到發(fā)票沖銷了暫估,按發(fā)票金額做了賬后,本月還要沖銷上月工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?然后根據(jù)發(fā)票金額重新把工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?

鄒老師 解答

2018-09-04 21:06

你好,需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷,然后根據(jù)實(shí)際成本情況做結(jié)轉(zhuǎn)

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你好 你用入庫單和對(duì)方送貨單以及付款單做 暫估 借庫存商品-暫估貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 ; 收到發(fā)票 借銀行存款或者應(yīng)付賬款 貸庫存商品-暫估 。 按發(fā)票做 借庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款
2020-03-19 11:11:18
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-10-25 11:04:31
你好,是剩余部分不需要支付了嗎?
2019-05-14 10:38:28
你好,整個(gè)過程是這樣處理 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-09-04 20:56:25
您好 4月暫估成本入賬 結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本 5月收到發(fā)票沖銷暫估
2019-06-06 20:14:15
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