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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-03-12 20:17

您好,您這凈收入是什么意思,是收入減成本費(fèi)用以后的嗎,您應(yīng)該是根據(jù)總的收入額確認(rèn)收入,然后成本也正常確認(rèn)

文老師 解答

2019-03-12 20:17

交所得稅的話就是收入減成本費(fèi)用以后的利潤(rùn)總額計(jì)算

柔花似紗L"  追問(wèn)

2019-03-12 21:38

如果是用收入減掉成本后的凈收入做帳的,收到的發(fā)票應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢,稅務(wù)的增值稅和所得稅怎么處理呢?

文老師 解答

2019-03-12 21:44

不應(yīng)該直接用凈收入做的

柔花似紗L"  追問(wèn)

2019-03-13 10:26

如果這個(gè)發(fā)票不屬于成本或者費(fèi)用,要怎么處理呢

文老師 解答

2019-03-13 12:08

那具體是用來(lái)做什么的呢

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您好,您這凈收入是什么意思,是收入減成本費(fèi)用以后的嗎,您應(yīng)該是根據(jù)總的收入額確認(rèn)收入,然后成本也正常確認(rèn)
2019-03-12 20:17:09
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
2016-11-25 19:54:45
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-10-25 11:04:31
你好,是剩余部分不需要支付了嗎?
2019-05-14 10:38:28
你好,整個(gè)過(guò)程是這樣處理 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-09-04 20:56:25
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