
你好,收到去年的成本發(fā)票,去年本身虧損,如何做賬務處理
答: 你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應付賬款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
請問開發(fā)成本發(fā)票多于付款金額,怎么做賬務處理
答: 你好,是剩余部分不需要支付了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當月未收到成本發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成,下個月收到發(fā)票了成本發(fā)票又怎么做賬務處理。
答: 你好 你用入庫單和對方送貨單以及付款單做 暫估 借庫存商品-暫估貸銀行存款或者應付賬款 ; 收到發(fā)票 借銀行存款或者應付賬款 貸庫存商品-暫估 。 按發(fā)票做 借庫存商品進項稅貸應付賬款或者銀行存款

