
老師,如果暫估成本金額與跨年后回來(lái)發(fā)票金額正好一致,需要做怎樣的賬務(wù)處理
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您暫估時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
請(qǐng)問(wèn)下暫估成本入賬已季報(bào)?,F(xiàn)在回的發(fā)票與暫估成本之間差了六分錢(qián)。發(fā)票金額比暫估成本少了六分錢(qián)?如何賬務(wù)處理
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配,這個(gè)金額是六分。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好!我11月把發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了……并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,12月開(kāi)了紅票并開(kāi)正確的發(fā)票,我要怎么做賬務(wù)處理?
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)


T 追問(wèn)
2020-03-17 07:00
bamboo老師 解答
2020-03-17 07:17