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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-05 09:51

你好 你認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借費(fèi)用或者成本貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  收到紅字發(fā)票在做紅字分錄即可

魁梧的未來(lái) 追問(wèn)

2019-11-05 09:54

借:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

這樣就可以了嗎?不用勾稽供應(yīng)商嗎?

meizi老師 解答

2019-11-05 09:58

嗯 是的  是這樣來(lái)轉(zhuǎn)出的

魁梧的未來(lái) 追問(wèn)

2019-11-05 10:01

然后我收到正確的發(fā)票又要怎么處理呢?

魁梧的未來(lái) 追問(wèn)

2019-11-05 10:02

借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)票
     貸:原材料
這樣嗎?

meizi老師 解答

2019-11-05 10:04

你好   你先紅沖紅字發(fā)票的分錄       做相反分錄  收到正確的發(fā)票然后再做 借原材料  進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款等

魁梧的未來(lái) 追問(wèn)

2019-11-05 10:09

好吧。謝謝老師

meizi老師 解答

2019-11-05 10:12

不客氣的 幫到你就好

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你好 你認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借費(fèi)用或者成本貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 收到紅字發(fā)票在做紅字分錄即可
2019-11-05 09:51:38
同學(xué)你好 先做負(fù)數(shù)發(fā)票,就是做原來(lái)分錄的負(fù)數(shù)分錄,然后再按正確發(fā)票做正數(shù)分錄
2021-09-03 11:35:54
直接用現(xiàn)金付了做平賬就可以了
2014-10-16 22:14:54
你好,你方可以申請(qǐng),但是最終還是需要由銷(xiāo)售方開(kāi)具的
2017-08-25 11:45:53
你好 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 在附表二,按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)申報(bào)
2018-09-19 09:58:36
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