
國外某客戶幫我們介紹了一筆業(yè)務,我們在國內幫他買了10萬塊錢的貨務,國內供應商把增值稅發(fā)票開給我們了,這批貨務國外的那個人自己出口出去的,我們公司該怎么賬務處理呢
答: 什么意思。 你幫他采購,那么你在賬上就是體現是你的商品,你再銷售出去。 你賬上只能是 這樣處理的
收到供應商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務處理以及增值稅申報表如何填寫?
答: 您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負數,應交稅費-應交增值稅-進項,負數,貸:應付賬款等科目,負數。在增值稅申報表中填寫到進項負數即可。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到供應商開具的銷項負數發(fā)票的賬務處理及增值稅申報?
答: 你好 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 在附表二,按正數進項減去負數進項填寫申報


雨萱兒 追問
2020-01-15 11:05
陳詩晗老師 解答
2020-01-15 11:09