供應(yīng)商上次開了一張增值稅發(fā)票給我們,上面的數(shù)量填錯了,但是已經(jīng)入賬了,他們又重新開了一張過來,但是不知道這張要怎么做賬務(wù)處理?還有就是紅字發(fā)票和正常發(fā)票怎么區(qū)別?
紅葉
于2017-08-25 10:29 發(fā)布 ??721次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-08-25 10:32
紅沖,做正確,借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費貸:應(yīng)收賬款;借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
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您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。在增值稅申報表中填寫到進(jìn)項負(fù)數(shù)即可。
2017-09-02 15:13:17

紅沖,做正確,借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費貸:應(yīng)收賬款;借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
2017-08-25 10:32:51

同學(xué)你好
紅字發(fā)票的處理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37

你好
購進(jìn)退貨的賬務(wù)處理是
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)?
2021-03-15 19:28:01

你好,按購進(jìn)負(fù)數(shù)處理
按正數(shù)進(jìn)項減去負(fù)數(shù)進(jìn)項之后的金額申報
借;應(yīng)付賬款 等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額 )
2017-02-16 14:06:57
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