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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-08-25 10:32

紅沖,做正確,借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費貸:應(yīng)收賬款;借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費

紅葉 追問

2017-08-25 10:35

@袁老師:老師:我已經(jīng)抵扣了,抵扣的進(jìn)項稅額怎么處理?

袁老師 解答

2017-08-25 10:36

轉(zhuǎn)出來即可               

紅葉 追問

2017-08-25 10:39

@袁老師:我就在申報表里做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以吧?

袁老師 解答

2017-08-25 10:52

有一欄專門是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出啊              

紅葉 追問

2017-08-25 10:54

@袁老師:好的,謝謝!

袁老師 解答

2017-08-25 11:02

不客氣                     

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您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。在增值稅申報表中填寫到進(jìn)項負(fù)數(shù)即可。
2017-09-02 15:13:17
紅沖,做正確,借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費貸:應(yīng)收賬款;借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
2017-08-25 10:32:51
同學(xué)你好 紅字發(fā)票的處理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
你好 購進(jìn)退貨的賬務(wù)處理是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)?
2021-03-15 19:28:01
你好,按購進(jìn)負(fù)數(shù)處理 按正數(shù)進(jìn)項減去負(fù)數(shù)進(jìn)項之后的金額申報 借;應(yīng)付賬款 等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額 )
2017-02-16 14:06:57
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