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送心意

歲月靜好老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師

2025-07-11 15:39

您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過(guò)所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系:
未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) + 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 + 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及)

夏冰 追問(wèn)

2025-07-11 15:43

老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表是平的,利潤(rùn)表的本年凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù) = 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù) -  期初數(shù),這個(gè)公司不等,怎么排查?

歲月靜好老師 解答

2025-07-11 15:48

您好,,未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)=本年凈利潤(rùn)+其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)+以前年度損益調(diào)整+盈余公積補(bǔ)虧-提取盈余公積-向股東分配利潤(rùn)-轉(zhuǎn)增資本等,凈利潤(rùn)只是其中一項(xiàng),你算的不對(duì),也不用去計(jì)算。

夏冰 追問(wèn)

2025-07-11 15:50

我們公司是小公司,沒(méi)有涉及到老師提到的科目 :其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn),以前年度損益調(diào)整,盈余公積補(bǔ)虧,提取盈余公積,向股東分配利潤(rùn),轉(zhuǎn)增資本等

夏冰 追問(wèn)

2025-07-11 15:52

我的計(jì)算公式,上個(gè)月是對(duì)得上的,這個(gè)月對(duì)不上數(shù)據(jù),想請(qǐng)教一下老師怎么去自查改正

歲月靜好老師 解答

2025-07-11 15:55

如果是這樣,重點(diǎn)盤(pán)查是不是基礎(chǔ)賬務(wù)處理錯(cuò)誤吧。
檢查“本年利潤(rùn)”是否完整結(jié)轉(zhuǎn)到了“未分配利潤(rùn)”“,再檢查”未分配利潤(rùn)“有沒(méi)有直接調(diào)賬的,還有檢查”凈利潤(rùn)“有沒(méi)有算錯(cuò)的,還有”未分配利潤(rùn)“的期初數(shù)是否正確。一個(gè)一個(gè)查吧。

夏冰 追問(wèn)

2025-07-11 16:27

老師幫看一下上面的分錄做對(duì)了嗎?是匯算清繳交的企業(yè)所得稅

歲月靜好老師 解答

2025-07-11 16:30

上面的分錄是正確的

夏冰 追問(wèn)

2025-07-11 16:49

老師,我把繳納企業(yè)所得稅的憑證也附上了,付完稅,那么挖借方就會(huì)有一個(gè),利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)的金額2018.43,還有一張是結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證中沒(méi)有提現(xiàn) 利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),這樣對(duì)嗎?

歲月靜好老師 解答

2025-07-11 16:54

您好,未分配利潤(rùn)不是損益類(lèi)的,結(jié)轉(zhuǎn)損益沒(méi)有它是正確的。

夏冰 追問(wèn)

2025-07-12 09:08

老師,數(shù)據(jù)剛好相差2018.43.匯算清繳補(bǔ)稅2018.43,做計(jì)提,再銀行付稅費(fèi),兩個(gè)分錄老師幫我再看一下

歲月靜好老師 解答

2025-07-12 10:52

計(jì)提和交稅兩個(gè)分錄是正確的,有的用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,計(jì)提時(shí),直接借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅

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