
老師,供應(yīng)商給我們開的增值稅發(fā)票開錯了,但我們這邊已經(jīng)認證了,怎么處理?對方已開退票證明,我們這邊要怎么做?
答: 你好!還紅字發(fā)票就可以。
供應(yīng)商給的增值稅發(fā)票開錯了,已經(jīng)入賬,可以有開紅字發(fā)票給供應(yīng)商嗎?
答: 你好,你方可以申請,但是最終還是需要由銷售方開具的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,收到供應(yīng)商開的增值稅發(fā)票,已入賬,已認證,后發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,請問該怎么操作呢?
答: 你好 你開紅字信息表 審核通過給對方電子和紙質(zhì)的 對方給你開負數(shù) 你進項轉(zhuǎn)出
上個月供應(yīng)商開給我稅票開錯了,這個月供應(yīng)商給我開了紅沖發(fā)票和正確的發(fā)票,我在增值稅申報表應(yīng)該怎么填
上個月供應(yīng)商開給我稅票開錯了,這個月供應(yīng)商給我開了紅沖發(fā)票和正確的發(fā)票,我在增值稅申報表應(yīng)該怎么填
收到一張增值稅發(fā)票,已做賬務(wù)處理并認證抵扣,但是供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了并紅沖了。現(xiàn)在我這邊賬務(wù)要怎么做呀?分錄是什么?
公司買了一套二手辦公房,去向供應(yīng)商要增值稅發(fā)票,供應(yīng)商說不知道有沒有增值,可能沒有發(fā)票,如果真的沒有增值,就可以不用開發(fā)票嗎?

