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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-03 11:35

同學你好
先做負數(shù)發(fā)票,就是做原來分錄的負數(shù)分錄,然后再按正確發(fā)票做正數(shù)分錄

食其 追問

2021-09-03 11:38

我原來做的是借:原材料  應交稅費--進項  貸應付賬款  ,我負數(shù)分錄需要轉(zhuǎn)出進項稅嗎?

食其 追問

2021-09-03 11:38

具體轉(zhuǎn)出怎么做賬務處理

立紅老師 解答

2021-09-03 11:43

同學你好
現(xiàn)在
借,原材料 ,負數(shù) 
借,應交稅費一應增一銷項,負數(shù)
貸,應付賬款,負數(shù)

食其 追問

2021-09-03 11:48

老師我是接收稅票哦企業(yè),不是應該借應交稅費--進項負數(shù)嗎,關鍵是我已經(jīng)抵扣了進項稅額,現(xiàn)在我不會轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄

立紅老師 解答

2021-09-03 11:52

同學你好,現(xiàn)在
借,原材料 ,負數(shù) 
借,應交稅費一應增一進項,負數(shù)
貸,應付賬款,負數(shù)
賬上做進項負數(shù),申報時填附表二的進項轉(zhuǎn)出;

食其 追問

2021-09-03 11:53

哦,就不用單獨做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄了是吧?

立紅老師 解答

2021-09-03 12:01

同學你好,就不用單獨做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄了是吧?——是的。是不做的;

食其 追問

2021-09-03 12:02

老師,供應商給我的紅沖發(fā)票有兩聯(lián),都要貼在憑證上嗎,還是只貼記賬聯(lián),把抵扣聯(lián)另外放起來

立紅老師 解答

2021-09-03 12:10

同學你好,都附在憑證后面就可以

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同學你好 先做負數(shù)發(fā)票,就是做原來分錄的負數(shù)分錄,然后再按正確發(fā)票做正數(shù)分錄
2021-09-03 11:35:54
你好 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 在附表二,按正數(shù)進項減去負數(shù)進項填寫申報
2018-09-19 09:58:36
你好 你認證做進項稅轉(zhuǎn)出 借費用或者成本貸進項稅轉(zhuǎn)出 收到紅字發(fā)票在做紅字分錄即可
2019-11-05 09:51:38
你好,需要把之前錯誤的發(fā)票紅沖 借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費(進項稅額) 然后根據(jù)重新開了一張正確的發(fā)票做購進分錄
2019-07-25 16:21:12
你好,可以的,可以的。
2021-09-01 10:28:43
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