
老師,上個月供應商給我開的票我已經(jīng)抵扣了,這個月發(fā)票開錯了,已經(jīng)申請了紅沖并且已收到負數(shù)發(fā)票,供應商在這個月重新給我開了正確的發(fā)票過來,我在增值稅綜合平臺上能找到重新開的正確的進項票,怎么做賬務處理呢?
答: 同學你好 先做負數(shù)發(fā)票,就是做原來分錄的負數(shù)分錄,然后再按正確發(fā)票做正數(shù)分錄
收到供應商開具的銷項負數(shù)發(fā)票的賬務處理及增值稅申報?
答: 你好 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 在附表二,按正數(shù)進項減去負數(shù)進項填寫申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,供應商發(fā)票開錯了,之后重新開了一張正確的,但是錯誤發(fā)票已經(jīng)認證,改如何賬務處理
答: 你好,需要把之前錯誤的發(fā)票紅沖 借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費(進項稅額) 然后根據(jù)重新開了一張正確的發(fā)票做購進分錄


食其 追問
2021-09-03 11:38
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2021-09-03 11:38
立紅老師 解答
2021-09-03 11:43
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2021-09-03 12:10