
老師,航天發(fā)票的稅額過了抵扣期限,現(xiàn)在減免增值稅借方有余額,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄,將這個(gè)減免稅額的借方余額處理掉
答: 您好 請(qǐng)問您當(dāng)時(shí)收到發(fā)票分錄怎么寫的
航天減免稅款分錄怎么做,如何將減免稅政策款借方余額結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月應(yīng)交稅金借方余額,下個(gè)月增值稅減免稅,減免稅會(huì)計(jì)分錄金額是否要扣除上個(gè)月應(yīng)交稅金的借方余額
答: 你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人 這樣好判斷 因?yàn)樾∫?guī)模企業(yè)只有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目核算的


missing 追問
2019-05-12 13:06
bamboo老師 解答
2019-05-12 13:08