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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-07-06 09:52

你好,如果需要期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,假設(shè)沒有其他稅,那么就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   貸應(yīng)交稅費-增值稅(減免稅額)    借應(yīng)交稅費-未交增值稅    貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

務(wù)實的大象 追問

2020-07-06 09:55

因為疫情原因 ,減免增值稅 ,全部都轉(zhuǎn)入了減免稅額 ,  但是由于各種原因 ,現(xiàn)在收入是小于成本的 ,   減免稅額 期末余額在借方 ,  請問一下這個應(yīng)該怎么做也?

宇飛老師 解答

2020-07-06 09:57

你好,減免稅額在借方的余額就是我上面那樣子做,相當于可以用于抵扣后面的貸方稅額。

務(wù)實的大象 追問

2020-07-06 09:59

也就是說 ,  這個借方余額  ,可以暫時不用做 ,  后面稅的時候 ,可以直接抵扣貸方稅額 ?

宇飛老師 解答

2020-07-06 10:04

嗯,是的,是這樣子的。

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你好,如果需要期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,假設(shè)沒有其他稅,那么就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸應(yīng)交稅費-增值稅(減免稅額) 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-07-06 09:52:42
你好,不需要,按實際需要繳納的稅款做計提,扣繳分錄就是了
2019-05-09 11:46:53
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2020-04-23 15:49:20
你好,是一般納稅人減免稅額抵扣增值稅應(yīng)納稅額嗎?
2020-10-19 15:29:10
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸、營業(yè)外收入金額不大的,可以直接做到這個月。
2022-04-07 08:53:13
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