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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-19 16:27

借:管理費用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負數(shù)
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

塵? 追問

2020-02-19 16:40

可以不通過管理費用科目嗎

maize老師 解答

2020-02-19 16:41

這個不行,需要通過,根據(jù)財會2016.22

塵? 追問

2020-02-19 16:45

如果本月不需要交增值稅,減免稅不用底,減免稅增值稅要申報嗎?還是要抵時才填報表

maize老師 解答

2020-02-19 16:50

減免稅增值稅要申報嗎?還是要抵時才填報表 可以抵減的時候再填寫

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借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-02-19 16:27:23
你好,借應交稅費,應交增值稅減免稅額貸,應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-06-10 15:33:56
您好 請問什么情況的減免稅款在貸方余額
2019-06-06 10:57:52
借 管理費用 280 貸 銀行存款 280 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)280 貸 管理費用280. 然后:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)280 這個借方280的月額要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去?
2018-06-05 15:01:25
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-02-08 16:10:08
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