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老師您好,17年暫估入庫,18年匯算前有部分發(fā)票為收到,已經(jīng)納稅調(diào)增了。調(diào)增部分如何做會計分錄?要么原材料暫估一直掛賬
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2019-07-04
老師原材料暫估入庫的要不要算進(jìn)來計提印花稅
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2020-01-02
原材料暫估納稅調(diào)增,匯算清繳時a100表怎么填寫,跟4季度末的報表有什么不同?
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2020-05-08
會計科目“原材料”和“材料采購”兩個科目可以設(shè)二級科目原材料-暫估鋼材,材料采購-暫估鋼材嗎
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2018-03-20
原材料暫估和取得發(fā)票后的賬務(wù)處理怎么做???
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2018-05-21
老師,請教一下,一個公司之前沒有合作過,然后進(jìn)他們一批原材料暫估計入應(yīng)付賬款10萬,隔了兩個月發(fā)票還是沒到,然后這個兩個月之間付給這個公司5萬塊錢,這5萬是計還應(yīng)付賬款嗎?還是記預(yù)付賬款?
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2019-06-23
老師,原材料有暫估,低值易耗品有暫估嗎?我們公司購買了一批五金配件用于廠房建設(shè),只是貨到了,發(fā)票沒到,辦理入庫是不是可以參考原材料暫估入庫?
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2020-03-05
餐廳采購原材料全額付款了,但發(fā)票沒有怎么做分錄?是借原材料暫估物料,貸銀行存款嗎
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2019-07-25
老師好,上個月原材料暫估入庫了,也領(lǐng)用算成本了,本月收到發(fā)票數(shù)量,金額和上個月暫估入庫一致,本月也支付了貨款,怎樣做本月的會計分錄?
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2021-12-14
老師,原材料暫估入庫后,收到的發(fā)票金額比暫估的多了或者少了,怎么做賬務(wù)處理?能具體說下嗎?
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2019-07-13
原材料如何暫估入賬,生產(chǎn)領(lǐng)用暫估原材料如何入賬,下月收到發(fā)票如何沖銷原材料?
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2020-11-25
到料無發(fā)票。借原材料 待暫估應(yīng)付款。本月原材料已經(jīng)領(lǐng)用。下個月沖回暫估,原材料也需要沖嗎?
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2020-07-07
老師 想問一下,材料入庫暫估的,比如說暫估的時候 原材料 100 應(yīng)付賬款-暫估款 100,來發(fā)票的時候沖暫估原材料-100 應(yīng)付賬款-暫估款 -100 開發(fā)票 借:原材料 101 進(jìn)項 13 貸:114 這個原材料差異怎么做
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2024-02-27
原材料之前都是暫估進(jìn)來的,但是領(lǐng)用的時候忘記沖銷暫估原材料,現(xiàn)在做什么會計分錄將原來暫估的原材料沖銷?
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2017-07-04
老師,沒有原材料,暫估是從原材料開始暫估還是直接暫估主營業(yè)務(wù)成本
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2021-10-10
你好老師!咨詢下原材料在收到發(fā)票之前未付款都是暫估材料入賬,如果到次月或者跨月才收到發(fā)票,之前暫估原材料價格估高了,當(dāng)月領(lǐng)用,后面怎么做賬呢 ?
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2021-01-05
老師你好,有個問題怎么也不明白,上個月暫估入賬原材料一筆, 借:原材料-暫估材料 100000, 貸,應(yīng)付賬款-暫估入賬 100000, 這個月開票發(fā)票,沖暫估原材料, 借:原材料-暫估入賬 -100000, 貸,應(yīng)付賬款-暫估入賬 -100000, 借:原材料-暫估入賬 100000 原材料-A材料 50000 應(yīng)繳稅費-進(jìn)項稅 19500 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 169500 總感覺哪里是錯的,找不到問題,請老師幫忙解決
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2020-04-23
工業(yè)企業(yè)暫估成本是按原材料大類暫估,還是需要原材料明細(xì)
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2017-06-19
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月沖紅:借:原材料113(負(fù)數(shù));貸:應(yīng)付賬款-暫估113(負(fù)數(shù))。 借生產(chǎn)成本-直接材料113(負(fù)數(shù)),貸:原材料113(負(fù)數(shù)); 1月收到發(fā)票:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 請問年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的嗎?
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2023-01-10
調(diào)整公司原材料暫估的做賬方法,請教下老師:我們是家建筑單位,目前沒有原材料科目,入庫即出庫的,涉及到的暫估材料如下一、材料暫估入庫(未結(jié)算未取票) 借:工程施工-合同成本-暫估-xx材料(而且含稅) 貸:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商 二、待結(jié)算收到發(fā)票后對應(yīng)做上面分錄的紅沖,再做結(jié)算金額的分錄借:工程施工-合同成本-XX材料 借:稅金 貸:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商現(xiàn)在呢,公司更新系統(tǒng),原來的賬務(wù)處理體現(xiàn)不出實時庫存,沒有原材料科目,不符合實際,要改;目前已經(jīng)做了科目余額初始化,且原來的“工程施工-合同成本-暫估”余額也原封不動的搬過來了。字?jǐn)?shù)有限制,我的想法就不列了
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2019-08-19
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