
老師好,上個(gè)月原材料暫估入庫了,也領(lǐng)用算成本了,本月收到發(fā)票數(shù)量,金額和上個(gè)月暫估入庫一致,本月也支付了貨款,怎樣做本月的會計(jì)分錄?
答: 借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸應(yīng)付賬款做這個(gè)分錄。
請問老師,上個(gè)月原材料暫估入賬,這個(gè)月發(fā)票來了沖紅上個(gè)月分錄,重新做會計(jì)分錄時(shí)的附件用什么
答: 重新做的憑證后面要附發(fā)票的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
原材料暫估之后成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),待發(fā)票之后會計(jì)分錄,以及成本怎么操作
答: 您好!借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸庫存商品-暫估等。 收到發(fā)票后沖減上面的預(yù)估,然后做正確的。


ting? 追問
2021-12-14 10:54
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2021-12-14 10:55
郭老師 解答
2021-12-14 10:58
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2021-12-14 10:58
郭老師 解答
2021-12-14 10:59