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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-06-02 16:42

材料可以暫估。 
水電費(fèi)租金可以先計(jì)入費(fèi)用,等發(fā)票到了,附在費(fèi)用憑證后面就可以。

冰玉 追問

2017-06-02 16:45

水電費(fèi)租金沒有做進(jìn)項(xiàng)稅處理啊?發(fā)票到了不是要做進(jìn)項(xiàng)處理嗎?怎么直接附在費(fèi)用憑證后面呢?

方老師 解答

2017-06-02 16:51

先不做進(jìn)項(xiàng),等發(fā)票到了,如果是專票的話再確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)。 
你水電費(fèi),租金費(fèi)用是先付還是拿到發(fā)票再支付

冰玉 追問

2017-06-02 16:56

@方老師:是拿到發(fā)票后再考慮支付的問題,這個(gè)該如何處理呢?

方老師 解答

2017-06-02 17:05

發(fā)票也可以放在支付款項(xiàng)的憑證后面做為附件,取得專票的沖減稅額部分記入進(jìn)項(xiàng)。 
實(shí)務(wù)中一般都是這么操作的。 
你也可以把原來的費(fèi)用憑證沖減后,再重新做一筆,這樣會導(dǎo)致當(dāng)月費(fèi)用不均衡,費(fèi)用偏小。

冰玉 追問

2017-06-02 17:10

“發(fā)票也可以放在支付款項(xiàng)的憑證后面做為附件,取得專票的沖減稅額部分記入進(jìn)項(xiàng)。 
實(shí)務(wù)中一般都是這么操作的?!崩蠋熌芫唧w說下分錄是如何的嗎?從開始的為取得發(fā)票到后面取得發(fā)票。謝謝

方老師 解答

2017-06-02 17:12

借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 
取得專票 
借其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 管理費(fèi)用(進(jìn)項(xiàng)部分)負(fù)數(shù) 貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好! 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2021-12-16 00:50:18
材料可以暫估。 水電費(fèi)租金可以先計(jì)入費(fèi)用,等發(fā)票到了,附在費(fèi)用憑證后面就可以。
2017-06-02 16:42:51
你好!你之前關(guān)于這個(gè)怎么做的分錄全部紅字沖減。然后借原材料 4245 貸應(yīng)付賬款等4245
2017-03-03 11:11:12
沖減暫估入賬的分錄
2020-03-21 10:33:11
你好,不明白的地方具體是? 暫估入庫 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2019-05-20 09:08:43
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