
原材料暫估入賬時(shí)以含稅價(jià)入賬,但是開票又是開的專票,什么處理
答: 你好,先把暫估的沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月原材料暫估入賬,這個(gè)月收到發(fā)票,是不是直接原分錄紅沖即可?
答: 你好, 對(duì) 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬


娟子 追問
2021-01-05 16:05
meizi老師 解答
2021-01-05 16:09
娟子 追問
2021-01-05 16:25
meizi老師 解答
2021-01-05 16:28
娟子 追問
2021-01-05 16:29
meizi老師 解答
2021-01-05 16:30