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我企業(yè)是一般納稅人,假如我今年從1月到12月不含稅收入為400萬,我企業(yè)是商業(yè),企業(yè)所得稅稅負是百分之一,我企業(yè)最少要交納所得稅是多少?企業(yè)增值稅稅負是百分之一,我企業(yè)最少要交多少增值稅?
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2018-07-05
老師,請問開出增值稅票時貸記應交稅金(銷項),次月繳納稅金后,借記應交稅金(銷項)還是應交稅金(已交稅金)?為什么?
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2019-09-19
本月申報6月份的增值稅,6月份的帳務處理增值稅需要計提嗎?還是7月份交的時候,借:應交稅金-增(已交稅金),貸:銀行存款
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2020-07-07
老師,以前的會計在每個月月末都沒有結轉稅費 導致現(xiàn)在應交稅費二級科目的-銷項、進項、已交稅金、還有減免稅款貸方有余額 這個要怎么弄平?
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2021-01-17
老師,我們公司應交稅費-已交稅金科目下一余額一直在累加,請問要怎么結轉呀?本月交上月的增值稅該怎么做會計分錄呢?
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2019-06-05
預繳的稅費,可不可以在負債的在應交稅費那里設個明細科目,增加個已交增值稅或附加稅?這種方法可行嗎?
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2018-01-12
當月已交增值稅,做分錄是不是這樣?
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2020-05-21
由于上月補交之前欠繳稅款導致期末未繳稅額為負數(shù),當期再繳納稅款的時候發(fā)現(xiàn)期初已繳稅額和期末未繳稅額都有數(shù)據(jù),但是上月和當期并沒有發(fā)生欠稅,當期交稅的時候是不是應該更改主表期末未繳稅額把應交稅額和期末未繳稅額加在一起啊,但是30行不讓更改,是自動生成的數(shù)據(jù),怎么辦
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2023-05-10
11月已交稅金本月未抵扣,但申報表里已錄入,該憑證應該入到11月,還是12月
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2022-01-14
7.2×21 年 12月 , 企業(yè)從政府取得的下列款項 中 應計入2×21 年度損益的有 ( ) 。 A. 因 2×21 年 12 月遭受洪災而從政府部門收到的賑災補貼 B.收到在建排污設施的補貼款 C.收到擬用于 2×22 年度環(huán)保設備購置的補貼款 D.收到 2×21 年 11 月已交增值稅的退稅額
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2024-02-06
你好!老師請教:收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤表中哪項體現(xiàn)是營業(yè)外收入嗎?
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2020-04-17
工資5000以下要不要注冊個人稅
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2019-01-11
公司購買的電腦2月做成了財務費用-辦公用品了,有沒有什么方法可以更改呢,3月已經(jīng)報稅了,
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2017-03-28
請問小規(guī)模,增值稅主表第幾行顯示稅金? 已交稅金? 填納稅總額
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2023-03-11
我是小規(guī)模,我去開專票交的稅金怎么做賬呢?是不是:借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:現(xiàn)金/銀行存款嗎?
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2019-07-30
增值稅里的應交稅費——應交增值稅——已交稅金如何使用,有人說是核算當月預繳稅款的,但是預繳的增值稅不是在應交稅費——預交增值稅里核算嗎
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2018-05-05
收到海關發(fā)票,增值稅和關稅之前就交了,我當時做法,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款那我后面收到發(fā)票了,進項增值稅怎么做
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2018-12-20
年底 應交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結轉呢?分錄如何做?謝謝老師
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2018-12-17
老師你好! 繳納的增值稅還計提嗎?是不是直接做一步。借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2019-09-09
繳納上個月的增值稅,銀行扣繳,分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎
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2017-05-16