
由于上月補(bǔ)交之前欠繳稅款導(dǎo)致期末未繳稅額為負(fù)數(shù),當(dāng)期再繳納稅款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)期初已繳稅額和期末未繳稅額都有數(shù)據(jù),但是上月和當(dāng)期并沒(méi)有發(fā)生欠稅,當(dāng)期交稅的時(shí)候是不是應(yīng)該更改主表期末未繳稅額把應(yīng)交稅額和期末未繳稅額加在一起啊,但是30行不讓更改,是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù),怎么辦
答: 你好,那你看下30欄和25欄是不是一樣的金額。
增值稅納稅申報(bào)主表 ,稅款繳納中,25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),本期已繳稅額,本期繳納上期應(yīng)納稅額,本期繳納欠交稅額,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),,都應(yīng)該怎樣填寫。
答: 你好,你郵箱多少?我發(fā)份填報(bào)說(shuō)明給你。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)交的稅款填寫到本期已繳稅額這一欄嗎?但是無(wú)法填入數(shù)據(jù),是怎么回事
答: 你好,那你要去稅局填寫才行,各地不一樣,有的地方是自己填寫,有的地方是去稅局大廳填寫

