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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-07 14:46

你好,6月確認(rèn)收入的時候就要做增值稅,
借:銀行存款/應(yīng)收帳款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

蘭草 追問

2020-07-07 14:49

收入已確認(rèn)了增值稅,我的是6月份可要計提增值稅,

彩麗老師 解答

2020-07-07 14:56

月末做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄就行了
1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)等三級科目
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2.
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
3.支付增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款

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你好,6月確認(rèn)收入的時候就要做增值稅, 借:銀行存款/應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020-07-07 14:46:06
您公司是在當(dāng)月繳納上月或上季度的增值稅,是嗎?如果是的話,分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅(小規(guī)模納稅人用 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅) 貸:銀行存款
2018-09-27 16:04:01
你好,處理需要查明原因,再對錯誤的地方進(jìn)行更正
2022-03-09 21:50:18
你好,本月繳納本月的是這么做的
2023-11-20 21:12:36
您好 您貸方是銀行存款 是已經(jīng)繳納了稅款嗎? 是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎
2023-11-20 21:05:28
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