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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-09-27 16:04

您公司是在當(dāng)月繳納上月或上季度的增值稅,是嗎?如果是的話,分錄應(yīng)該是 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅(小規(guī)模納稅人用  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅) 
      貸:銀行存款

會敏 追問

2018-09-27 16:11

7月交6月的增值稅,我廠是一般納稅人,在財務(wù)軟件中在應(yīng)交增值稅下還要點(diǎn)下一級科目例如進(jìn)項(xiàng)/已交等

張艷老師 解答

2018-09-27 16:14

如果是一般納稅人的話,6月份是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

會敏 追問

2018-09-27 17:10

老師,不都是7月初做6月的賬嗎?我做的這筆1009元增值稅就是6月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)交增值稅,那7月初做收入和進(jìn)料就需做老師所講分錄,那這已經(jīng)直接扣稅了增值稅下級科做哪個

張艷老師 解答

2018-09-27 17:27

1、實(shí)務(wù)中一般是7月初做6月份的賬。 
2、您做的這筆1009是要體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅1009的。 
3、直接扣稅的增值稅是要使用應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目的。

會敏 追問

2018-09-27 17:31

那就是做借應(yīng)交稅金-未交增值稅貸銀行存款對嗎?

張艷老師 解答

2018-09-27 17:32

這是繳納增值稅的分錄,您在6月底沒有做我上面給您的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是要補(bǔ)上的。不然應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是不會沖平的。

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