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會敏
于2018-09-27 16:02 發(fā)布 ??1107次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
2018-09-27 16:04
您公司是在當(dāng)月繳納上月或上季度的增值稅,是嗎?如果是的話,分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅(小規(guī)模納稅人用 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅) 貸:銀行存款
會敏 追問
2018-09-27 16:11
7月交6月的增值稅,我廠是一般納稅人,在財務(wù)軟件中在應(yīng)交增值稅下還要點(diǎn)下一級科目例如進(jìn)項(xiàng)/已交等
張艷老師 解答
2018-09-27 16:14
如果是一般納稅人的話,6月份是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2018-09-27 17:10
老師,不都是7月初做6月的賬嗎?我做的這筆1009元增值稅就是6月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)交增值稅,那7月初做收入和進(jìn)料就需做老師所講分錄,那這已經(jīng)直接扣稅了增值稅下級科做哪個
2018-09-27 17:27
1、實(shí)務(wù)中一般是7月初做6月份的賬。 2、您做的這筆1009是要體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅1009的。 3、直接扣稅的增值稅是要使用應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目的。
2018-09-27 17:31
那就是做借應(yīng)交稅金-未交增值稅貸銀行存款對嗎?
2018-09-27 17:32
這是繳納增值稅的分錄,您在6月底沒有做我上面給您的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是要補(bǔ)上的。不然應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是不會沖平的。
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
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2018-09-27 16:11
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2018-09-27 16:14
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2018-09-27 17:10
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2018-09-27 17:27
會敏 追問
2018-09-27 17:31
張艷老師 解答
2018-09-27 17:32