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老師預(yù)繳的這部分記到已交稅金了,這部分需要計(jì)提嗎還有相對(duì)應(yīng)的附加稅和企業(yè)所得稅都需不需要計(jì)提呢
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2020-07-09
老師,收到客戶轉(zhuǎn)來(lái)的稅金的時(shí)候 做分錄這樣寫對(duì)不對(duì) 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅金
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2020-04-08
老師,這月交上月的增值稅,做賬的時(shí)候是用未交增值稅還是已交增值稅啊?我看有用已交的,可是如果用已交的,上月做賬的時(shí)候有個(gè)未交增值稅,這個(gè)科目沒法抵消了???
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2016-01-30
水利水電工程公司在甲地,在乙地交地稅和公司甲地交地稅末一樣,到底以當(dāng)?shù)剡€是外地做工程稅務(wù)為準(zhǔn)。
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2017-01-12
保險(xiǎn)代理公司返給代理人的傭金,代理人交個(gè)稅跟營(yíng)業(yè)稅嗎?多少以內(nèi)不交稅呢?簽勞動(dòng)合同還是什么合同呢?
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2018-08-01
本月交上月增值稅,會(huì)計(jì)分錄借方是應(yīng)交稅費(fèi)的未交增值稅,之前公司是應(yīng)交增值稅的已交稅金,到底是哪個(gè)
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2017-01-15
2019年8月繳納印花稅的時(shí)候,誤把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅20.4,記成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金20.4,2020年5月發(fā)現(xiàn),該怎么辦,怎么做賬
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2020-06-06
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我6月5號(hào)左右勾選退稅的專票,外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)中什麼時(shí)間會(huì)有信息?
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2019-06-12
事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務(wù)讓寫說(shuō)明,之後會(huì)怎麼處理
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2019-07-30
老師,請(qǐng)問(wèn)開出增值稅票時(shí)貸記應(yīng)交稅金(銷項(xiàng)),次月繳納稅金后,借記應(yīng)交稅金(銷項(xiàng))還是應(yīng)交稅金(已交稅金)?為什么?
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2019-09-19
本月申報(bào)6月份的增值稅,6月份的帳務(wù)處理增值稅需要計(jì)提嗎?還是7月份交的時(shí)候,借:應(yīng)交稅金-增(已交稅金),貸:銀行存款
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2020-07-07
老師,以前的會(huì)計(jì)在每個(gè)月月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi) 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目的-銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交稅金、還有減免稅款貸方有余額 這個(gè)要怎么弄平?
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2021-01-17
老師,我們公司應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金科目下一余額一直在累加,請(qǐng)問(wèn)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?本月交上月的增值稅該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
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2019-06-05
預(yù)繳的稅費(fèi),可不可以在負(fù)債的在應(yīng)交稅費(fèi)那里設(shè)個(gè)明細(xì)科目,增加個(gè)已交增值稅或附加稅?這種方法可行嗎?
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2018-01-12
當(dāng)月已交增值稅,做分錄是不是這樣?
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2020-05-21
由于上月補(bǔ)交之前欠繳稅款導(dǎo)致期末未繳稅額為負(fù)數(shù),當(dāng)期再繳納稅款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)期初已繳稅額和期末未繳稅額都有數(shù)據(jù),但是上月和當(dāng)期并沒有發(fā)生欠稅,當(dāng)期交稅的時(shí)候是不是應(yīng)該更改主表期末未繳稅額把應(yīng)交稅額和期末未繳稅額加在一起啊,但是30行不讓更改,是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù),怎么辦
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2023-05-10
11月已交稅金本月未抵扣,但申報(bào)表里已錄入,該憑證應(yīng)該入到11月,還是12月
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2022-01-14
7.2×21 年 12月 , 企業(yè)從政府取得的下列款項(xiàng) 中 應(yīng)計(jì)入2×21 年度損益的有 ( ) 。 A. 因 2×21 年 12 月遭受洪災(zāi)而從政府部門收到的賑災(zāi)補(bǔ)貼 B.收到在建排污設(shè)施的補(bǔ)貼款 C.收到擬用于 2×22 年度環(huán)保設(shè)備購(gòu)置的補(bǔ)貼款 D.收到 2×21 年 11 月已交增值稅的退稅額
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2024-02-06
老師:我想問(wèn)下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當(dāng)時(shí)沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)怎樣能平呢
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2016-08-10
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01