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早上好,各位老師,麻煩幫我看下這分錄哪里有問(wèn)題 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅23650.48 貸:慶交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)250.68 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 24113.37 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 23650.48 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 23650.48,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 23650.48
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2019-04-17
老師請(qǐng)問(wèn),公司即一般計(jì)稅也是簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)繳稅款時(shí):一般計(jì)稅--借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ;簡(jiǎn)易計(jì)稅--借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 對(duì)嗎?
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2018-09-30
老師:小規(guī)模企業(yè),收入前期已做了應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅科目;由于季度沒(méi)有達(dá)到45萬(wàn),所以免交增值稅,那之前的應(yīng)交增值稅科目余額要不要處理?如果需要處理,科目應(yīng)該怎么做呢?
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2022-01-07
為四舍五入交稅金的時(shí)候比計(jì)提時(shí)多交了一分錢,我賬面上是不是要做補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金,然后再按照實(shí)際交稅額做相應(yīng)的沖減,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款
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2017-10-21
借方銀行存款_123600 貸方主營(yíng)業(yè)收入_120000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅3600 借方銀行存款_6300 應(yīng)收入賬款_a公司_40000 貸方主營(yíng)業(yè)收入_100000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_3000
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2023-10-29
物業(yè)這個(gè)月只有銷項(xiàng)稅,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,那么月底要把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交繳好稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款是不是這樣做呢?
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2017-07-12
老師,代理記賬會(huì)計(jì)之前把所有提供服務(wù)的分錄寫(xiě)成,借應(yīng)收,貸主收 貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,我需要怎么調(diào)整成應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅呢?
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2022-09-26
請(qǐng)問(wèn)在安裝生產(chǎn)線的過(guò)程中 領(lǐng)用的外購(gòu)原材料的增值稅,是無(wú)需處理 還是要記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)???
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2023-06-07
老師,開(kāi)出發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月繳納稅金 借,:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對(duì)嗎
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2016-10-27
郭老師在嗎,年末應(yīng)交稅金,我一直每年都有余額對(duì)沖至0,年末買了一臺(tái)汽車,不小心認(rèn)證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000(這個(gè)是之前的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)),這樣還需要對(duì)沖,怎么對(duì)沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
借:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金未交增值稅 去年的,發(fā)現(xiàn)實(shí)際沒(méi)有繳納,當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)了,這個(gè)分錄就多轉(zhuǎn)出了。現(xiàn)在怎么更正,是直接這分錄紅字更正嗎
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2020-06-12
老師你好!我問(wèn)了是貨方應(yīng)交增值稅,也交了稅,是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貨銀行存款啊,我的科目初期應(yīng)交稅費(fèi)不填啊,對(duì)下個(gè)月有影響啊
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2022-02-10
如何從財(cái)務(wù)軟件上查出今年一共交了多少增值稅?我們每月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),做相反的分錄,余額記入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,未交增值稅
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2020-04-19
我本月把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為貸方5萬(wàn)?,F(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬(wàn),我用已交稅金抵了應(yīng)交5萬(wàn)的稅。這里的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
如果月末做 這筆分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,是不是這個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),一直都有余額?
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2017-05-16
1月份2月份 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅做成 借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 做錯(cuò)了是嗎 3月份怎么調(diào)整
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2019-03-11
新來(lái)這個(gè)公司,看年初應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、應(yīng)納稅減征額均有余額,怎么做帳務(wù)處理呢?
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2018-07-15
這個(gè)月收到銀行流水有是交上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)怎么樣填寫(xiě)分錄 是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-07-13
一般納稅人什么時(shí)候涉及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目,
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2017-01-19
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)賬務(wù)上是不是不用做計(jì)提之類的了,要交稅時(shí)做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。除了這個(gè)計(jì)提分錄,還需要做別的分錄嗎?
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2016-12-02