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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-10-21 11:02

你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-10-21 11:11

老師您好!我們是小規(guī)模納稅人

方亮老師 解答

2017-10-21 11:15

編制如下分錄即可: 
借:營(yíng)業(yè)外支出   0.01 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    0.01

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你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,不是的,是這樣處理 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-12-28 17:23:05
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