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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-03 10:52

你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。

靈感 追問(wèn)

2020-07-03 10:59

以前的會(huì)計(jì)做的有余額,增值稅報(bào)表也沒(méi)做減免,我怎么調(diào)一下呢?

立紅老師 解答

2020-07-03 11:06

你好,是不是不用交稅,一直沒(méi)有抵稅呢?

靈感 追問(wèn)

2020-07-03 11:16

用交稅,以前都沒(méi)做,報(bào)表我查了一下也沒(méi)有報(bào)

靈感 追問(wèn)

2020-07-03 11:22

科目怎么做呢?

立紅老師 解答

2020-07-03 11:23

你好,那就是賬上做了,但沒(méi)有申報(bào),如果這個(gè)申報(bào)期是需要交稅的,我們申報(bào)就可以了。

靈感 追問(wèn)

2020-07-03 11:27

你看一下這個(gè)是有余額,是不是應(yīng)該沒(méi)有余額?

立紅老師 解答

2020-07-03 11:32

你好,是的,這個(gè)應(yīng)是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),就是沒(méi)有做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額分錄

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應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過(guò)度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒(méi)用。金稅盤(pán)處理如下 購(gòu)買(mǎi)時(shí)借管理費(fèi)貸銀存 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 如果解答了你的疑問(wèn)請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
你好,你繳納了稅款就沒(méi)有余額了
2018-01-25 15:01:31
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,這個(gè)是增值稅對(duì)期末結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定的賬務(wù)處理 應(yīng)交增值稅是負(fù)債科目,不是損益類(lèi),不通過(guò)管理費(fèi)用核算的
2016-11-15 17:34:10
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