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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-02 10:26

老師,沒太明白你說的“不涉及結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄的 ”是我計提的分錄不對嗎?應(yīng)該怎么做呢?

鄒老師 解答

2016-12-02 10:14

你好,不涉及結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄的

鄒老師 解答

2016-12-02 10:27

進(jìn)項大于銷項,不用做這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

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個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,您看下這個內(nèi)容 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn)) 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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