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老師這個分錄做的對不對 本月進項稅300元、銷項稅900元,上期留底進項稅200元。 借:應交稅費-未交增值稅 300 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)300 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)900 貸:應交稅費-未交增值稅 900 下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅400 貸:銀行存款400
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2022-03-07
公司當月沒有進項,只有銷項稅額,錄入系統(tǒng)是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,怎么變成應交稅費-未交增值稅呢?請問中間有哪些分錄?
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2021-09-03
老師,實操的長城建筑12月我有幾個問題想確認一下謝謝! 1,已開銷售發(fā)票不管有沒有收到款項當月都需要預交稅費(增值稅及其附加,所得稅)對吧? 2,未開的銷售發(fā)票不管有沒有收款的只計入應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅掛賬即可(也就是下月不交銷項稅)對嗎? 3,如果我第2個問題沒理解錯那么待認證的進項發(fā)票是不是不用認證了? 4,如果進項認證了那么就掛應交稅費-進項稅了嗎?應該需要轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅吧?
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2019-06-14
計提:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減 月末結(jié)轉(zhuǎn)是未交增值稅時用紅字嗎?
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2019-07-07
我家是小規(guī)模 這筆分錄中可以應交稅費~應交增值稅~銷項稅額直接寫成應交稅費~未交增值稅嗎?
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2022-03-30
收到留抵退稅如何做賬?之前做到應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅里了
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2025-05-28
老師 進項稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣寫分錄?每步摘要該怎么寫? 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、借:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅) 3、借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
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2025-02-17
關(guān)于轉(zhuǎn)出未交增值稅圖片上面的分錄對嗎?還是直接把數(shù)字算出來以后做 借:應交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅兩種方法哪個是正確的
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2018-12-04
老師您好,應交稅費應交增值稅銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,這個分錄是這樣做嗎?我是小規(guī)模,借,應交稅費—應交增值稅—銷項稅1000,貸應交稅費—未交增值稅800,貸應交稅費—應交增值稅—減免稅額280謝謝老師
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2022-01-08
月末進項大于銷項,借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅 應交稅費_未交增值稅 貸:應交稅費_應交增值稅_進項稅額這樣處理對嗎
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2019-01-02
老師,差額計稅情形下,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)月末處理是,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)嗎
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2020-05-17
增值稅分錄是 計提 借;應交稅費-應交增值稅 貸;應交稅費-未交增值稅 繳納時 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計提是不是直接:借;應交稅費-增值稅 貸;銀行存款
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2017-12-15
老師,麻煩看一下圖片,本身是小規(guī)模納稅人,但是將稅費填寫去了一般納稅人的科目。那么這個應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,是不是應該等于 開具發(fā)票里面的稅額呢?這個應交稅費-應交增值稅-已交稅金,是不是應該等于已經(jīng)交過的增值稅呢?那么如果直接看應交稅費-應交增值稅,這個科目是不是應該是平的呢,如果多了1000多的貸方金額出來,是不是有問題呢?
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2020-11-20
已交稅金不用了,現(xiàn)在用進項稅額,銷項稅額,月末如果有應交未交的稅金,轉(zhuǎn)到應交稅費——未交增值稅,再交稅的時候沖未交增值稅。老師這句話是什么意思啊,那我現(xiàn)在已交稅金借方有十幾萬,是不是得轉(zhuǎn)到未交稅金的借方,已交稅金從貸方轉(zhuǎn)出去啊
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2017-07-29
3月份應交稅費應交增值稅待轉(zhuǎn)銷項稅額以及未交增值稅貸方都有余額4月份該怎么做賬呢
1/491
2019-07-09
一般納稅人什么時候涉及應交稅費=應交增值稅-已交稅金這個科目
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2017-01-19
在房地產(chǎn)行業(yè)中,應交稅費-未交增值稅(簡易計稅)和應交稅費-應交增值稅(待申報銷項稅額)核算的內(nèi)容是什么呢?謝謝老師
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2016-08-31
我最近申請了增值稅留抵退稅的,我應該怎么做分錄比較合適。借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出已交增值稅),是這樣嗎
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2022-04-12
有一疑問?如果當月進項大約銷項,比如進項10萬 銷項8萬,這樣可以月底不做借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅這一步不需要做,但是借:應交稅費-銷項 8萬,應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬貸:應交稅費-進項10萬 這步需要做嗎
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2017-03-23
當月增值稅假如銷項大于進項,是借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅嗎?
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2019-09-18