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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-30 13:31

直接寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就行了

123 追問

2022-03-30 13:33

我們是小規(guī)模 季度申報形式 現(xiàn)在已經(jīng)寫了我上述的了 改不了因為過了好幾個月了 所以我想問可不可以把銷項寫成未繳納的增值稅

東老師 解答

2022-03-30 13:33

可以,可以這么做賬的

123 追問

2022-03-30 13:35

之前的改不了的 需要做一筆銷項轉(zhuǎn)成未交增值稅的分錄 然后再轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入么?

東老師 解答

2022-03-30 13:35

可以,可以這么做,也可以直接肖像也行

123 追問

2022-03-30 13:37

借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 貸營業(yè)外收入-其他 對嗎?

東老師 解答

2022-03-30 13:37

對的,沒錯就是這么做賬

123 追問

2022-03-30 13:38

好的 謝謝

東老師 解答

2022-03-30 13:38

不客氣,幫忙給個五星好評

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可以的
2017-09-04 22:00:33
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
如果是月末計算需要交納增值稅的話,上面兩個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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