老師您好,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,這個(gè)分錄是這樣做嗎?我是小規(guī)模,借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅800,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額280謝謝老師
學(xué)員
于2022-01-08 09:28 發(fā)布 ??1773次瀏覽
- 送心意
王老師1
職稱: 會(huì)計(jì)從業(yè)資格
2022-01-08 09:30
學(xué)員您好,應(yīng)該是這樣
借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅1000
貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅720
貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額280
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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

你好!借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營(yíng)業(yè)外收入
月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45

同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03

你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02

您好,學(xué)員,不是的,是從貸方轉(zhuǎn)出。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019-04-02 15:48:03
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學(xué)員 追問
2022-01-08 09:31
王老師1 解答
2022-01-08 09:31