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增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)對不上匯算清繳的總收入,這個(gè)關(guān)系大嗎?
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2022-03-29
老師,電子稅務(wù)局上的增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額與稅盤導(dǎo)出來的銷項(xiàng)稅額少了0.03元,我已經(jīng)報(bào)增值稅申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額申報(bào)納稅了,我在賬上該怎么調(diào)整過來,怎么寫分錄
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2021-09-11
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證時(shí),已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了。后來發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)誤,就撤銷統(tǒng)計(jì),重新進(jìn)行勾選,再統(tǒng)計(jì)確認(rèn),平臺顯示確認(rèn)完成。 之后我在電子稅務(wù)局填寫增值稅申報(bào)表時(shí),上面顯示的本期認(rèn)證相符的專票稅額是我第一次認(rèn)證時(shí)勾選確認(rèn)的稅額,我能不能直接在上面修改,填寫正確的進(jìn)賬稅額?
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2020-05-16
請問增值稅申報(bào)表上留抵稅額在賬上是在哪個(gè)科目
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2021-01-14
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級后,主表自動生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?30欄一直沒填
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2017-09-04
我公司是一般納稅人,本月采購并出口了一批(裝飾用)鮮花。購進(jìn)時(shí)收到普通發(fā)票,出口報(bào)關(guān)單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于出口免稅業(yè)務(wù)嗎?收到普通發(fā)票不能退稅吧?增值稅申報(bào)表如何填列?
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2023-03-01
老師,新版電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅申報(bào)表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
老師,問一下第一次申報(bào)出口退稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報(bào)嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來的金額填在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額的哪一行?
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2021-01-18
評價(jià)年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入的個(gè)體小診所,現(xiàn)在稅務(wù)稽查,要求補(bǔ)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,我一個(gè)月收入1萬多,成本60%,這種增值稅申報(bào)表怎么填列呢,現(xiàn)在有優(yōu)惠一個(gè)月10萬以內(nèi)免稅。
11/20
2024-11-20
請問老師如果公司賣二手車,沒開票,是否在增值稅申報(bào)表13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),的未開票收入填。還有應(yīng)該把收到的款算含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
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2025-03-12
請問老師,我們金稅盤上報(bào)匯總了之后,進(jìn)入電子稅務(wù)局報(bào)稅,打開增值稅申報(bào)表之后這些數(shù)字直接就自動出現(xiàn)了,是不是直接保存提交申報(bào)就行了?我們是查賬征收圖二這個(gè)表是不是不用填寫?
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2019-07-02
一般納稅人開增票,進(jìn)項(xiàng)票是怎么抵扣稅款的?是報(bào)增值稅的時(shí)候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報(bào)表
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2018-11-15
請教老師!增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表中銷售額小于10萬的如何申報(bào)
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2020-04-15
在一般納稅人增值稅申報(bào)中,減免稅申報(bào)明細(xì)三表里,羊肉屬于哪一個(gè)
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2019-07-08
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)個(gè)稅返回交的增值稅時(shí),在申報(bào)表里填到哪里
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2022-04-12
增值稅在大廳做了逾期補(bǔ)充申報(bào),在系統(tǒng)里能看到申報(bào)成功的稅表嗎?
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2018-12-20
從稅務(wù)局取得三代手續(xù)費(fèi)返還款,需要交增值稅,如何填寫納稅申報(bào)表?申報(bào)主表,附表一分別如何填寫?
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2018-09-11
營改增后房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅如何清算和申報(bào)表怎樣填寫?
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2016-07-30
?老師,申報(bào)增值稅時(shí),報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可是我還沒收到負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致賬務(wù)和申報(bào)表應(yīng)納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12