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就是問下您.這個(gè)表怎么填? 增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)(季度)這個(gè)表格
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2019-07-08
由于更改報(bào)表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報(bào)表的哪一欄?
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2021-08-13
建筑業(yè):有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,有一般計(jì)稅項(xiàng)目,2月份就開了簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅普通發(fā)票,銷售額2933023.5,稅額87990.7,稅額87990.7在項(xiàng)目所在地已預(yù)繳掉,增值稅納稅申報(bào)表附列資料四的稅額抵減情況表中本期發(fā)生額如何填,本期實(shí)際抵減稅額如何填
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2019-03-14
老師,外貿(mào)出口企業(yè),在補(bǔ)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),誤將未開具發(fā)票金額,填入開具其他發(fā)票金額,而且已跨月后才發(fā)票,現(xiàn)在該如何處理?
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2022-02-19
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,計(jì)算出來應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù),可以正常申報(bào)嗎?這個(gè)負(fù)數(shù)金額中是要申請(qǐng)退稅還是留抵以后減稅
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2017-06-20
外貿(mào)企業(yè)在去年12月出口貨物,并且已經(jīng)勾選退稅,也申報(bào)了增值稅收入,在今年2月已經(jīng)做了出口退稅申報(bào),那增值稅申報(bào)表中需要修改什么數(shù)據(jù),或者有什么數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)彈出嗎
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2023-03-13
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人填報(bào)定期定額自行申報(bào)表的時(shí)候,附加稅不是根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表中的數(shù)申報(bào)么
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2019-12-13
我想咨詢一下勞務(wù)派遣差額增稅問題 增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫
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2018-04-17
老師,非嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即增即退在填寫申報(bào)表是怎么填呢?
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2018-10-20
老師,麻煩問一下,我們是小規(guī)模公司,這個(gè)月開的有普票和專票,增值稅申報(bào)表怎么填寫,審核才能通過,還有480元稅控設(shè)備抵扣
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2019-10-18
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來對(duì)賬?
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2021-03-22
請(qǐng)問如果帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額總數(shù)不一致,屬于歷史遺留問題,需要怎么調(diào)賬嗎
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2021-04-19
1.出口貨物的進(jìn)項(xiàng)如何處理?要認(rèn)證嗎?認(rèn)證了在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒有開發(fā)票,這個(gè)收入要交增值稅嗎?在增值稅申報(bào)表中列出來嗎?哪個(gè)位置列出來?3.出口退稅,是退的什么稅?
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2019-03-21
有一小規(guī)模做汽車美容服務(wù)的客戶對(duì)公賬戶開通了平安付電子支付服務(wù),他客戶來店里消費(fèi)通過平安付電子支付打錢到公司基本戶,但沒開票出去,這種無票收入如何處理?在10月增值稅申報(bào)表哪里錄入
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2018-09-18
剛成立的小規(guī)模公司,本季度含稅收入17353.16,增值稅申報(bào)表怎么填?
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2018-01-10
老師好,小規(guī)模公司無票收入74273元,稅款怎么計(jì)算?增值稅申報(bào)表本期減免稅額一欄填多少?
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2021-10-15
小規(guī)模八月金稅盤200 ,稅控服務(wù)費(fèi)280元,480全額減免,會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)表可以一次全額抵減嗎?
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2017-09-19
晚上好,老師!增值稅申報(bào)表實(shí)際抵扣稅額是系統(tǒng)自帶的比金碟銷項(xiàng)稅額多0.02,要如何調(diào)整呢?
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2021-01-15
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級(jí)后,主表自動(dòng)生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?
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2017-06-28
老師,增值稅服務(wù)費(fèi)有個(gè)280的進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵扣的。在增值稅申報(bào)表里填附表四和減免稅額的附表后,主表是自動(dòng)生成的嗎,還是需要自己在主表23行填的
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2022-04-17