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雪天使
于2021-01-15 21:58 發(fā)布 ??1186次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-01-15 21:59
按賬上的銷項結轉到轉出未交增值稅轉出未交增值稅結轉到未交增值稅借應交稅費未交增值稅貸營業(yè)外收入
雪天使 追問
2021-01-15 22:01
還有更好的辦法嗎?我我月底的時候不轉出未交增值稅的,不做這一步
2021-01-15 22:02
求會計分錄
2021-01-15 22:06
我這邊只有留抵的進項。沒有未繳增值稅
郭老師 解答
2021-01-15 22:36
結轉增值稅怎么做賬
2021-01-15 23:02
你誤會了,我的意思就是這多了0.02還有更好的處理辦法嗎?
2021-01-16 01:18
做這個就可以借應交稅費未交增值稅貸營業(yè)外收入
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請問,銷項稅額負數(shù),怎么填增值稅銷項申報表
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數(shù),對嗎?
答: 沒有正數(shù)?帶上申報表,你按你發(fā)票上面對應一般計稅 對應稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以,負數(shù)填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當期增值稅申報表填寫的應納增值稅總額是本月的銷項稅么?
答: 不是的,應納增值稅=銷項稅額-進項稅額 您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
月末進項稅大于銷項稅不用結轉對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
討論
增值稅申報表銷項稅額跟銷項明細不一樣怎么修改
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元,但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元,怎么后面小數(shù)點對不上呢,我刷新也一樣
老師您好!本月有紅沖發(fā)票,收入是負數(shù),在電子稅務局上打開增值稅申報表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額,銷項稅額,一直有默認的數(shù)據(jù),怎么辦?
你好,我現(xiàn)在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎,導致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報了,請問這多出來的0.01元如何做賬
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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雪天使 追問
2021-01-15 22:01
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2021-01-15 22:02
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2021-01-15 22:06
郭老師 解答
2021-01-15 22:36
雪天使 追問
2021-01-15 23:02
郭老師 解答
2021-01-16 01:18