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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-15 12:26

同學(xué)你好
小規(guī)模公司無票收入74273元,稅款怎么計(jì)算?——74273/(1加上1%)*1%
增值稅申報(bào)表本期減免稅額一欄填多少?——不需要填減免稅;直接填主表第10行就可以;

凌曉梅9422895 追問

2021-10-15 20:49

老師,這個(gè)主表第10欄填寫不含稅金額,小微企業(yè)減免稅額第20欄,不會自動帶出稅額,那我也不用管了嗎?

凌曉梅9422895 追問

2021-10-15 20:53

老師看一下表,是廣告店,做的一些零碎業(yè)務(wù),把收到款都到對公賬戶上了,不做收入不好,做了再給我沒開票,稅額不會填寫

立紅老師 解答

2021-10-15 20:57

同學(xué)你好,都填10就可以,不填9

凌曉梅9422895 追問

2021-10-15 21:25

老師第九欄的數(shù)是,填完10,自動跳上去的

立紅老師 解答

2021-10-15 21:33

同學(xué)你好,你開的發(fā)票稅率是多少,有開專票么

凌曉梅9422895 追問

2021-10-15 21:42

沒有專票,普通

立紅老師 解答

2021-10-16 09:25

同學(xué)你好,如果都是普票,然后開的稅率是1%的,那么沒有超過45萬直接填第10行就可以

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你好, 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計(jì)稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,你需要填寫以下幾個(gè)部分:
2023-07-20 12:20:19
,需不需要在(B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表)中進(jìn)行填寫; 不需要,2 這個(gè)自己填寫的,要是享受1%優(yōu)惠,這個(gè)是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
你好 打開對應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,是什么情況的減免
2017-07-04 17:07:41
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