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送心意

青檸

職稱會計實務(wù)

2017-06-28 17:20

增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級后,主表自動生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?.

青檸 解答

2017-06-28 17:28

您在我們網(wǎng)站上提交的納稅咨詢問題收悉,現(xiàn)針對您所提供的信息簡要回復(fù)如下:請及時聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。 歡迎您再次提問。.

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相關(guān)問題討論
你好,是填寫不含增值稅的收入金額
2019-01-07 15:13:28
學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好 不能 你們負(fù)數(shù)報不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥蟮?/div>
2019-11-15 11:08:35
您好!都可以的。2種都行?,F(xiàn)在申報的軟件挺多的。
2019-03-13 09:33:57
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