老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當(dāng)時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯,所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入,那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計表來對賬?
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于2021-03-22 10:36 發(fā)布 ??656次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2021-03-22 10:38
同學(xué)你好
按照申報表的數(shù)據(jù)對賬
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你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49

還有附列資料表「二」,進項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12

您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38

您好,一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28

不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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