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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2023-03-13 21:13

您好,申報已經(jīng)做過了嗎這個

結(jié)實的發(fā)箍 追問

2023-03-13 21:16

在12月已經(jīng)做了增值稅收入的報表,2月做出口退稅申報 ,暫時沒有報增值稅

小鎖老師 解答

2023-03-13 21:21

這個是不需要修改的,不需要

結(jié)實的發(fā)箍 追問

2023-03-13 21:22

好的,非常感謝

小鎖老師 解答

2023-03-13 21:24

不客氣的,祝您開心的啊

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
您好,是在申報出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報表上申報
2019-01-14 11:26:13
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18
你好,先申報增值稅再申報出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
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